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蘇州市審計局出臺內部審計工作評價指標
2021-08-16
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為科學評價內部審計項目質量和工作成效,進一步推動內部審計工作高質量發(fā)展,日前,蘇州市審計局出臺《內部審計優(yōu)秀項目綜合評價指標》和《內部審計工作綜合評價指標》(以下統(tǒng)稱《兩項指標》)。

《兩項指標》從內部審計基礎工作、業(yè)務能力建設、內審工作完成情況、審計項目質量、審計結果運用、其他成果等六個方面,設置了16項二級指標、38項三級指標,并根據重要性原則,對每個指標賦予相應的權重,充分體現了《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和《江蘇省內部審計工作規(guī)定》新精神。

一是強調了黨對內部審計工作的領導。《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和《江蘇省內部審計工作規(guī)定》強調各級黨委、政府和機關、企事業(yè)單位黨組織要加強對內部審計工作的組織領導,對此,《兩項指標》設置了“主要領導直接分管內審工作,定期聽取內審工作情況匯報并研究布置內部審計工作,重大事項向黨組織匯報”等三級指標,并賦予了較大的權重,體現了黨組織對內部審計工作領導的重要性,充分彰顯了新時代內部審計監(jiān)督的政治屬性,把黨對審計工作的集中統(tǒng)一領導貫穿到內部審計工作的全過程、各環(huán)節(jié)。

二是體現了內部審計服務于高質量發(fā)展的時代要求?!秲身椫笜恕钒凑铡秾徲嬍痍P于內部審計工作的規(guī)定》第十二條規(guī)定的十二種審計類型,對各單位全年安排內部審計項目類型進行賦分評估,旨在督促各單位將內部審計目的從“加強經濟管理、實現經濟目標”,提高到“促進單位完善治理、實現目標”,并將內部審計的監(jiān)督范圍拓展到內部控制、風險管理領域,特別是貫徹落實國家重大政策措施情況,體現了內部審計和國家審計共同服務于實現高質量發(fā)展的時代要求。

三是突出了審計結果運用的重要性。審計結果運用處于審計的最后環(huán)節(jié),是審計價值實現的關鍵所在,審計結果的運用程度決定了審計的功效?!秲身椫笜恕吩O置了“內部審計發(fā)現問題整改,采取措施促進完善制度、提高制度執(zhí)行力,建立結果分析運用機制,制定相關管理制度、完善內部控制”等多項3級指標,并賦予較大權重,旨在督促各單位堅持問題導向、結果導向,多出主意、多想辦法、多謀思路,多措并舉持續(xù)加強審計整改工作,著力提高審計整改工作的實效,切實做好審計“后半篇”文章。

《兩項指標》的出臺為全面評價我市內部審計工作提供了科學依據,將進一步推動內部審計工作制度化、規(guī)范化,實現內部審計高質量發(fā)展。


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